目 录
第 一 部 分 202 4 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
九 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 一 、 政 府 采 购 情 况 表
十 二 、 政 府 购 买 服 务 决 算 公 开 情 况 表
第 二 部 分 202 4 年 度 部 门 决 算 说 明
第 三 部 分 202 4 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第 四 部 分 2024 年 度 部 门 绩 效 自 评 情 况
第 一 部 分 2024 年 度 部 门 决 算 报 表
报表详见附件 1。
第 二 部 分 20 2 4 年 度 部 门 决 算 说 明
一、部门基本情况
(一)部门职责
淀区妇女联合会是中共海淀区委领导下的海淀区各族各界妇女的群众组织,主要职责是团结教育海淀区各族各界妇
女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。宣传马克思主义妇女观和“男女平等”的基本
国策;教育、引导全区妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强、”精神,培养、宣
传各条战线优秀妇女典型;开展妇女教育培训,全面提高妇女素质,带领全区妇女共同进步。代表妇女参与国家和社会
事务的民主管理和民主监督。关注并加强研究新时期妇女发展中出现的新情况、新问题及涉及妇女切身利益的热点、难
点问题。及时向市妇联、区委、区人大、区政府、区政协等有关部门反映妇女群众的意愿和需求,提出对策和建议。向
全区妇女和群众宣传党的政策和法律、法规,增强妇女法律意识和自我保护能力;保护弱势群体,依法维护妇女的合法
权益;积极推动有关妇女儿童法律、法规和政策的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服
务、为基层服务,为家庭服务的宗旨,加强社会各界的联系,对妇女儿童工作中的难点、热点问题展开调研、协调推动
社会力量为妇女儿童办实事。加强组织建设。指导各级妇女组织,团体开展妇女儿童工作。协助有关部门做好民族、宗
教界妇女,“三胞”(港澳同胞、侨胞、外籍华人和有海外亲属关系)妇女、非公经济组织中的妇女和女知识分子的统战
联谊工作。负责指导本机关所属事业点位和联谊组织的工作。承担海淀区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、
区政府交接的其他事项。
(二)机构设置情况
北京市海淀区妇女联合会部门决算单位含本机关 1 个。
内设科室构成:办公室、妇女儿童工作委员会办公室、维权部、发展联络部、组织宣传部、儿童工作部。。
二、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收、支总计 1325.27 万元,比上年减少 104.09 万元,下降 7.28%。
(一)收入决算说明
2024 年度本年收入合计 1325.27 万元,比上年减少 104.09 万元,下降 7.28%。
1.财政拨款收入 1325.27 万元,占收入合计的 100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入 1325.27 万元,占收入
合计的 100.00%;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00
万元,占收入合计的 0.00%;
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;
3.事业收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;
4.经营收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;
6.其他收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%。
图 1:收入决算
(二)支出决算说明
2024 年度本年支出合计 1325.27 万元,比上年减少 104.09 万元,下降 7.28%,其中:基本支出 856.54 万元,占支
出合计的 64.63%;项目支出 468.73 万元,占支出合计的 35.37%;上缴上级支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%;经营
支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%。
图 2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收、支总计 1325.27 万元,比上年减少 104.09 万元,下降 7.28%。主要原因:落实政府过紧日
子要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.27 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 1111.06
万元,占本年财政拨款支出 83.84%;教育支出 0.00 万元,占本年财政拨款支出 0.00%;社会保障和就业支出 103.86 万元,占本年财政拨款支出 7.84%;卫生健康支出 70.34 万元,占本年财政拨款支出 5.31%;农林水支出 40.00 万元,占本
年财政拨款支出 3.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算1078.70万元,2024年度决算1111.06万元,完成年初预算的103.00%。
其中:
“群众团体事务”(款,下同)2024 年度年初预算 1078.70 万元,2024 年度决算 1110.74 万元,完成年初预算的 1
102.97%。主要原因:人员变动、结构性增长。
“其他共产党事务支出”(款,下同)2024 年度年初预算 0.00 万元,2024 年度决算 0.32 万元,完成年初预算的 1
100%。主要原因:区委研究室待分调研经费。
2、“教育支出”(类)2024 年度年初预算 1.38 万元,2024 年度决算 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。其中:
“进修及培训”(款)2024 年度年初预算 1.38 万元,2024 年度决算 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。主要原
因:落实政府过紧日子要求。
3.“社会保障和就业支出”(类)2024 年度年初预算 102.84 万元,2024 年度决算 103.86 万元,完成年初预算的 101.00%。
其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算102.84万元,2024年度决算103.86万元,完成年初预算的101.00%。
主要原因:人员变动。
4.“卫生健康支出”(类)2024 年度年初预算 66.57 万元,2024 年度决算 70.34 万元,完成年初预算的 105.66%。其
中:
“行政事业单位医疗”(款)2024 年度年初预算 66.57 万元,2024 年度决算 70.34 万元,完成年初预算的 105.66%。
主要原因:人员变动。
5.“农林水支出”(类)2024 年度年初预算 40.00 万元,2024 年度决算 40.00 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:
“农业农村”(款)2024年度年初预算40.00万元,2024年度决算40.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:
与年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门 2024 年度无国有资本经营预算经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 856.54 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,
(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支
出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅
费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离
休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)
其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第 三 部 分 20 2 4 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元,比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元持平。
其中:
1.因公出国(境)费用。2024 年度决算数 0.00 万元,比 2024 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因:2024
年因公出国经费预算由区财政统一编制,年中区财政安排因公出国经费 0.00 元;2024 年度无因公出国事项,2024 年度
组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次。
2.公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元,比 2024 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因:2024 年无公务接
待事项,公务接待 0 批次,公务接待 0 人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.00 万元,比 2024 年度年初预算数 0 万元持平。其中,公务用车
购置费 2024 年度决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车,2024 年度购置(更新)0 辆。公务用车运行维护费 2024
年度决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。2024 年度公务用车保有量 0 辆。
二、机关运行经费支出情况
2024 年度机关运行经费支出合计 32.22 万元,比上年减少 10.16 万元,减少原因:严格落实市区相关政策,压缩一
般性支出,切实降低日常公用成本。
三、政府采购支出情况
2024 年度政府采购支出总额 14.1 万元,其中:政府采购货物支出 0.61 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购
服务支出 13.49 万元。授予中小企业合同金额 14.1 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额
12.9 万元,占政府采购支出总额的 91.48%。
四、国有资产占用情况
截至 12 月 31 日,北京市海淀区妇女联合会共有车辆 0 台;单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024 年度政府购买服务决算 231.39 万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限
额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方
式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)
的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的
事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事
业单实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行
公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人
员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与
应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
第四部分 2024 年度部门绩效自评情况
一、部门整体绩效自评报告
详见附件 2-1。
二、项目支出绩效自评报告
详见附件 2-2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件 2-3。